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    編制內審報告,需要注意這7個項,看看你缺不缺項

    放大字體  縮小字體 發布日期:2021-02-08
    核心提示:編制內審報告需要注意的7個方面1.記錄審核發現內審員應記錄內部審核發現的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據


    編制內審報告需要注意的7個方面


    1.記錄審核發現


    內審員應記錄內部審核發現的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據、不符合項涉及的部門、過程或活動等。
    如未發現不符合項,也應保留完整的符合性的內部審核記錄。

    2.內審報告要求
    內部審核末次會議結束后,內部審核組應根據審核發現,形成的審核結論編寫內部審核報告。
    內部審核報告應清晰簡明,確保各相關方了解內部審核結果。

    3.內部審核報告內容
    a)內部審核目的;
    b)內部審核范圍;
    c)內部審核準則;
    d)內部審核成員及分工;
    e)內部審核日期;
    f)綜述內部審核過程和內部審核發現;
    g)確定的不符合項及其分布;
    h)改進的建議;
    i)糾正和(或)糾正措施的實施及驗證情況;
    j)內部審核結論;
    k)質量負責人對內部審核結果的確認意見。

    4.內審完成的節點


    內部審核結束的節點為:
    完成了內部審核發現的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發出內部審核報告。

    5.內審報告的抄送


     質量負責人應按照程序審批內部審核報告,報告給檢驗檢測機構相關管理層,并輸入管理評審。

    6.內審記錄

    內部審核記錄應包含(但不限于):
    1)內部審核方案(計劃)
    2)內部審核記錄(內部審核檢查表)
    3)不符合項報告、糾正和(或)糾正措施報告
    4)內部審核報告

    7.內審記錄保存時間


    所有的內部審核記錄保存時間應不少于6年 
    編輯:songjiajie2010

     
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